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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,公司年底盈利了,那我的分錄是:借 本年利潤(rùn) -10000(貸方負(fù)數(shù)) 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10000(貸方正數(shù)),這樣可以不?
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速問速答你好,公司年底盈利了,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是
借:本年利潤(rùn) ?,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
都是正數(shù)金額
你本年利潤(rùn)寫的負(fù)數(shù)金額,明顯是借方,又寫貸方負(fù)數(shù),這樣看著真累
2022 01/07 12:05
84785024
2022 01/07 12:45
老師好,如果管理費(fèi)用科目沖銷(就是管理費(fèi)用多計(jì)了),就必須借方負(fù)數(shù),是這樣嗎?管理費(fèi)用沖銷能記到貸方嗎?
鄒老師
2022 01/07 13:01
你好,如果管理費(fèi)用科目沖銷
可以的借方負(fù)數(shù),也可以是貸方正數(shù),這兩種方式都是可以的
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