問題已解決
老師,請問下,12月發(fā)生的費(fèi)用,對方公司1月才開的發(fā)票,那費(fèi)用做到12月沒有問題吧,把他們1月開的發(fā)票放在12月的憑證里面有沒有問題呢?
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速問速答學(xué)員您好,12月先計提費(fèi)用,1月先沖銷然后再按發(fā)票入賬
2022 01/08 09:43
84785038
2022 01/08 09:45
1月沖銷,不就做成1月的費(fèi)用了嗎?
王老師1
2022 01/08 09:48
學(xué)員您好,不會的,費(fèi)用在12月
我舉個例子
12月計提
借:管理費(fèi)用 100
貸:其他應(yīng)付款 100
1月做賬如下
借:管理費(fèi)用 -100
貸:其他應(yīng)付款 -100
借:管理費(fèi)用 100
貸:其他應(yīng)付款 100
你看下,1月份的費(fèi)用一正一負(fù)是0
84785038
2022 01/08 09:53
不做1月的分錄會怎么樣呢?1月感覺做了跟沒做沒什么兩樣/破涕為笑
王老師1
2022 01/08 10:12
其實實務(wù)上1月這個分錄是不做的,因為就像你說的
但是正確的方法還是要做的,因為發(fā)票是1月份開的,相當(dāng)于12月只是暫估,那1月就要沖銷暫估再重新入賬
84785038
2022 01/08 10:41
實際工作里面就把發(fā)票放入12的計提得賬可以了是嗎
王老師1
2022 01/08 11:37
學(xué)員您好,是的,實務(wù)上基本都是這么操作的
84785038
2022 01/08 12:02
好的,謝謝老師
王老師1
2022 01/08 12:15
不客氣學(xué)員,祝您周末愉快,滿意請五星好評哈
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