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請問小規(guī)模,季度超過45萬,有普票,有1%專票,申報(bào)應(yīng)該填哪一欄

84785008| 提問時(shí)間:2022 01/08 15:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,普票在第一欄和第三欄里面填寫, 專票在第一欄和第二欄里面填寫。
2022 01/08 15:26
郭老師
2022 01/08 15:26
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84785008
2022 01/08 16:23
為什么填寫完了之后到附加稅這欄,增值稅沒變呢
郭老師
2022 01/08 16:24
附加稅的去附列資料二里面看。
郭老師
2022 01/08 16:24
不要在主表里面看那個(gè)。
84785008
2022 01/08 16:27
要選擇減免性質(zhì)嘛
郭老師
2022 01/08 16:29
你已經(jīng)超過30萬,不可以減免的。
84785008
2022 01/08 16:37
是超過30萬了,就是增值稅專票我開的是1個(gè)點(diǎn)的,上面的增值稅金額不對,所以附加稅是不對的
郭老師
2022 01/08 16:40
你好,減免的2%,你填寫到應(yīng)納稅減征額里面了嗎?如果填寫了的話,你截圖看一下。
郭老師
2022 01/08 16:40
你按照1%交增值稅,你最后的應(yīng)補(bǔ)稅款都是1%的。
84785008
2022 01/08 16:55
還是說那個(gè)增值稅稅額那個(gè)部分需要我自己重新按照正確的填寫一下
郭老師
2022 01/08 17:07
這個(gè)填寫是正確的,你的增值稅就是按照1%繳納的,這個(gè)增值稅是對的。
郭老師
2022 01/08 17:07
然后你的附加稅在附列資料二里面填寫。
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