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餐飲行業(yè)增值稅申報(bào), 享受加計(jì)抵減政策后, 加計(jì)抵減的這部分稅額如何做賬務(wù)處理?

84785009| 提问时间:2022 01/09 17:39
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稅劍法盾
金牌答疑老师
职称:法律職業(yè)資格(律師),注冊(cè)稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好,會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額) 貸:其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入
2022 01/09 17:43
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