問題已解決
請(qǐng)問,取得收入,開出專票,應(yīng)交稅費(fèi)是9900,怎樣將其轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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速問速答你好 發(fā)你分錄??
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022 01/10 11:20
84784979
2022 01/10 11:26
要是沒有進(jìn)項(xiàng)呢?分錄是?
玲老師
2022 01/10 11:27
沒有進(jìn)項(xiàng)就直
。期末分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,未交增值稅。
84784979
2022 01/10 11:33
沒有進(jìn)項(xiàng)是,先講銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄是,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額9900,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅9900,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅9900,貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅9900,對(duì)不對(duì)?
玲老師
2022 01/10 11:42
對(duì)的,這個(gè)分錄是正確的
84784979
2022 01/10 11:52
請(qǐng)問,如果進(jìn)項(xiàng)稅額80,銷項(xiàng)稅額100,分錄是,直接寫借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅20,對(duì)不對(duì)?
玲老師
2022 01/10 12:06
把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。20就是應(yīng)該繳納的增值稅。
84784979
2022 01/10 12:15
意思是進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)但轉(zhuǎn)出未交增值80稅,銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅100,各轉(zhuǎn)各的,以后系統(tǒng)自動(dòng)生成轉(zhuǎn)出未交增值稅為20?
玲老師
2022 01/10 12:19
對(duì)??轉(zhuǎn)出未交增值稅為20也是自己寫分錄 的 按20交稅?
84784979
2022 01/10 12:34
請(qǐng)問,1.2結(jié)轉(zhuǎn)后,不用交稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是借方,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)—已交增值稅,對(duì)不對(duì)?
玲老師
2022 01/10 12:35
貸方式轉(zhuǎn)出多交增值稅。
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