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增值稅已經(jīng)申報了,發(fā)現(xiàn)上個月還有進項轉(zhuǎn)出忘記錄入,要怎么補救?

84784947| 提問時間:2022 01/10 11:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下更正申報能修改嗎?修改不了的話可以去稅務局。
2022 01/10 11:52
84784947
2022 01/10 11:53
能不能留著下個月進行轉(zhuǎn)出?
郭老師
2022 01/10 11:54
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
84784947
2022 01/10 12:02
借款利息發(fā)票
郭老師
2022 01/10 12:03
你好,可以在下個月,但是有風險,你們多抵扣了,你少交了增值稅。
84784947
2022 01/10 13:12
我沒有將進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅,也沒有申報。這樣只是沒有及時,進項轉(zhuǎn)出賬上有余額,也會有風險嗎?
郭老師
2022 01/10 13:15
有風險,你們單位多抵扣了增值稅。
84784947
2022 01/10 13:18
這個風險大不大?這樣操作的公司多不多?
郭老師
2022 01/10 13:19
你好,你得看下你的金額大嗎?如果稅務局不查賬的話,這個沒有影響。
84784947
2022 01/10 13:20
金額不大,就三百多點
郭老師
2022 01/10 13:21
你好不大,這個又影響不大,補稅也補不了多少。
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