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老師,未認證抵扣的進項票,應(yīng)該怎么做分錄?

84784990| 提問時間:2022 01/10 16:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個可以計入到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待認證進項稅額里面。
2022 01/10 16:10
84784990
2022 01/10 16:12
待認證進項稅額和待抵扣進項稅額,有什么區(qū)別嗎?
東老師
2022 01/10 16:13
待認證進項稅額就是還沒有認證的進項稅。
東老師
2022 01/10 16:13
待抵扣就是已經(jīng)認證了還沒有抵扣的。
84784990
2022 01/10 16:15
認證和抵扣是指,在綜合服務(wù)平臺勾選抵扣的那一步嗎
東老師
2022 01/10 16:16
對沒錯兒,就是那個步驟。
84784990
2022 01/10 16:17
那也可以計入待抵扣進項稅額嗎
東老師
2022 01/10 16:19
不能計入待抵扣進項稅額
84784990
2022 01/10 16:25
好的,那計入待認證進項稅額以后,公司沒有收入,在資產(chǎn)負債表,應(yīng)交稅費里面顯示是負數(shù),能一直掛著嗎?
東老師
2022 01/10 16:27
沒問題,這個可以一直掛著。
84784990
2022 01/10 16:29
沒啥稅務(wù)風(fēng)險吧?等到有收入,需要抵扣的時候,再轉(zhuǎn)入進項稅額
東老師
2022 01/10 16:30
對,沒問題,這事沒什么風(fēng)險。
84784990
2022 01/10 16:32
明白了,謝謝老師
東老師
2022 01/10 16:33
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。
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