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老師我12月份開出發(fā)票,我沒有進(jìn)項,增值稅需要計提嗎?如果做分錄,怎么做分錄

84785003| 提問時間:2022 01/11 17:29
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好需要做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額。
2022 01/11 17:29
maize老師
2022 01/11 17:30
之后做借銷項稅額,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,次月交稅做借未交增值稅,貸銀行,
84785003
2022 01/11 17:30
這個分錄我已做好,現(xiàn)在是需要交增值稅的費用,我沒有進(jìn)項,我是一般納稅人
maize老師
2022 01/11 17:31
需要做增值稅銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2022 01/11 17:31
上面我寫了分錄,你去看看
84785003
2022 01/11 17:31
我需要做2個分錄,金額都是一樣的
84785003
2022 01/11 17:32
我們開出的稅額是8202.7
maize老師
2022 01/11 17:37
借銷項稅額,8202.7貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。8202.7之后做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,8202.7,貸未交增值稅,8202.7,次月交稅做借未交增值稅, 8202.7,貸銀行,
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