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應收賬款調(diào)整到其他應付款,分錄怎么做

84785033| 提問時間:2022 01/12 09:02
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張老師00
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
同學你好,你是應收賬款是負數(shù)了嗎,一般是應收的負數(shù)轉入應付賬款。如果你直接想從應收轉入其他應付也可以。直接把應收的負數(shù): 借:應收賬款 貸:其他應付款
2022 01/12 09:04
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