問題已解決
你好,老師,小規(guī)模,繳納的增值稅多,但實(shí)際應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(銷),我現(xiàn)在怎么調(diào)平。
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速問速答你好,也就是你的借方大于貸方嗎?
2022 01/13 14:48
84785031
2022 01/13 14:49
余額編應(yīng)交稅金貸方多。
郭老師
2022 01/13 14:50
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
84785031
2022 01/13 14:53
我們繳納的多,實(shí)際的少。怎么會(huì)是營業(yè)外收入呢?
郭老師
2022 01/13 14:55
那你怎么會(huì)在貸方有余額?
郭老師
2022 01/13 14:55
那的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款確認(rèn)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。你看一下,如果貸方大于借方的話,你的收入多啊。
84785031
2022 01/13 15:25
我們是根據(jù)發(fā)票計(jì)提少,但實(shí)際繳納的多,所以余額表上的數(shù)多,
郭老師
2022 01/13 15:27
好,那你有無票收入嗎?
郭老師
2022 01/13 15:27
你申報(bào)了100,但是你交了120,這個(gè)不可能。
郭老師
2022 01/13 15:27
所以說你們還是有不對(duì)的地方,你看一下具體的是哪里的差異
84785031
2022 01/13 15:33
現(xiàn)在不是有減免嗎?有的月份存在一元兩元的誤差,造成繳納的就多了。
郭老師
2022 01/13 15:34
你說的這個(gè)是四舍五入的,差異放到營業(yè)外支出。
84785031
2022 01/13 15:35
比如,我們收入發(fā)票的稅額是8953.66但申報(bào)表上8954.76這就查了1.1之前沒注意,現(xiàn)在年底了,想調(diào)平。
84785031
2022 01/13 15:36
具體分錄怎么做呀
郭老師
2022 01/13 15:36
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785031
2022 01/13 15:40
可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
郭老師
2022 01/13 15:45
你好,可以的,可以這么做。
84785031
2022 01/13 15:47
那調(diào)整證明怎么寫?
郭老師
2022 01/13 15:54
你好,結(jié)轉(zhuǎn)多繳納的增值稅就可以的。
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