問題已解決

老師?去年12月付的款,但當(dāng)月沒有開發(fā)票給我們,怎么做張,先計入預(yù)付賬款,收到發(fā)票后再結(jié)轉(zhuǎn)到費用嗎,還是可以直接計入費用,發(fā)票到了后附在后面

84784978| 提問時間:2022 01/13 15:03
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,應(yīng)當(dāng)先計入預(yù)付賬款,收到發(fā)票后再計入費用。 付款時, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時, 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2022 01/13 15:04
84784978
2022 01/13 15:12
那如果實際是2021年的費用,是不是應(yīng)該先預(yù)提費用?
84784978
2022 01/13 15:14
好的,如果不跨越,可以直接記費用嗎,還是無論跨月不跨月都要這樣做
大海老師
2022 01/13 15:19
如果實際是2021年的費用,先暫估費用,后面發(fā)票到了再沖暫估。 如果不跨月,當(dāng)月收到發(fā)票的,可以直接計入費用,如果跨月了,就要按上述分錄了。
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