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老師,暫估成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做,沖回暫估成本的分錄怎么做

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/13 16:27
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好! 1、暫估入庫(kù) 借:原材料 (暫估金額)。 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票(XX供應(yīng)商 ) (暫估金額)。 2、暫估回沖 (1)紅字沖回暫估入庫(kù) 借:原材料 (原暫估金額,紅字)。 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票XX供應(yīng)商 (原暫估金額,紅字)。 (2)收到發(fā)票,做入庫(kù)處理 借:原材料 (發(fā)票不含稅金額)。 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (稅額)。 貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 (發(fā)票含稅金額 )
2022 01/13 16:29
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