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增值稅納稅申報(bào)表中,本年累計(jì)應(yīng)納稅額合計(jì)是本年應(yīng)交增值稅嗎?

84785009| 提問時(shí)間:2022 01/14 16:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),就是本年應(yīng)該繳納的增值稅。
2022 01/14 16:49
84785009
2022 01/14 17:24
那是直接等于本年累計(jì)銷項(xiàng)-本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)嗎
東老師
2022 01/14 17:25
對(duì),你是一般納稅人的話,就是這么算的。
84785009
2022 01/14 17:26
我看了一下別人的增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)應(yīng)納稅額合計(jì)不直接等于本年累計(jì)銷項(xiàng)-本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng),中間不知道還加了什么
東老師
2022 01/14 17:28
這個(gè)是不是有有類似于別的加計(jì)扣除或者是稅控器服務(wù)費(fèi)的呀。
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