問題已解決

老師,問一下進項發(fā)票做了進項稅額轉出的分錄怎么做啊,采購貨物的

84785025| 提問時間:2022 01/16 09:40
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好同學, 借:在建工程 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務的進項稅額轉出處理: 借:基本生產(chǎn)-X產(chǎn)品(稅法規(guī)定的免稅產(chǎn)品) 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022 01/16 09:41
84785025
2022 01/16 09:45
我們這是供應商那邊發(fā)票有問題,實際有拿貨物,這種情況轉出的,感覺你列的兩種不是我這種情況吧
李霞老師
2022 01/16 09:55
借,庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸,應付賬款,? 轉出稅額,借,主營業(yè)務成本? 貸,?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
84785025
2022 01/16 10:05
我們是之前認證過了的發(fā)票,已經(jīng)做過一次你這樣一筆分錄了
李霞老師
2022 01/16 10:07
做過的不用做了,同學我發(fā)給您,是想讓您了解這個過程
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