問題已解決

老師,請問事業(yè)單位年底有筆分錄借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,第二年往外付款時應(yīng)如何做分錄,平行記賬

84785045| 提問時間:2022 01/16 15:03
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 借 其他應(yīng)付款 貸 零余額賬戶用款額度 借 事業(yè)支出 貸 資金結(jié)存
2022 01/16 15:04
84785045
2022 01/16 15:08
老師,請問什么時候第二年需要做財政撥款結(jié)余年初余額調(diào)整呢
答疑蘇老師
2022 01/16 15:09
你好,我們年初余額是不用調(diào)整的。
84785045
2022 01/16 15:11
嗷嗷,老師請問預(yù)算會計年底預(yù)算收入小于預(yù)算支出怎么辦呢,出現(xiàn)負(fù)的正常嗎
答疑蘇老師
2022 01/16 15:12
你好,出現(xiàn)負(fù)的也是正常的。
84785045
2022 01/16 15:14
請問老師收支結(jié)余是不是就是本年預(yù)算收入減去本年預(yù)算支出
答疑蘇老師
2022 01/16 15:15
你好,是的,是這樣的。
84785045
2022 01/16 15:18
老師我還有個問題想咨詢您一下,如果年初收回財政應(yīng)返還額度 預(yù)算會計借資金結(jié)存 零余額 貸資金結(jié)存 財政應(yīng)返還額度,但是本年開支需要平行記賬,是不是造成事業(yè)支出會大于事業(yè)收入從而出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況呢
答疑蘇老師
2022 01/16 15:19
你好,是的,因為去年已經(jīng)計入收入了。
84785045
2022 01/16 15:22
謝謝老師,還有個,如果年中我們付了50000元費(fèi)用,財務(wù)會計借:費(fèi)用 貸零余額,平行記賬 借支出 貸資金結(jié)存 年底給我們退款5000元,我們開了收據(jù),但是錢還沒收到,這種怎么記賬呢?第二年收到錢如何記賬呢
答疑蘇老師
2022 01/16 15:23
你好? 借 其他應(yīng)收款 借 費(fèi)用 負(fù)數(shù) 第二年? 借 零余額 貸 其他應(yīng)收款? 借 支出? 負(fù)數(shù) 借 資金結(jié)存
84785045
2022 01/16 15:26
謝謝老師,如果年初我收到一筆其他收入20000元,借零余額 貸其他收入 我這年是不是得找到這筆資金 借其他支出 貸零余額,開支不能全部記到財政撥款支出這個科目
答疑蘇老師
2022 01/16 15:27
你好,是的,是這樣的。
84785045
2022 01/16 15:30
老師,您剛才說分錄我看記的負(fù)數(shù),我反過來記分錄可以嗎
答疑蘇老師
2022 01/16 15:32
你好,一般要求是負(fù)數(shù),方便軟件取數(shù)。
84785045
2022 01/16 15:36
老師太厲害了謝謝
答疑蘇老師
2022 01/16 15:38
不客氣,祝工作順利哦!
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