問題已解決

去年11月份入賬的辦公用品發(fā)票,沒注意是專票,按照普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅沒有做賬。一月份發(fā)現(xiàn)這個問題了。不做處理可不可以?必須要抵扣的話,賬上要怎么處理?

84785015| 提問時間:2022 01/16 15:22
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好! 不做處理可以。 處理的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:管理費(fèi)用
2022 01/16 15:23
小五子老師
2022 01/16 15:24
跨年的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
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