問題已解決

老師,我11月份申報印花稅的時候少申報了,現(xiàn)在在12月是去更正申報嗎?更正申報的話,是否需要加上我11月已申報的金額,可是11月的印花稅也已經(jīng)繳納了

84785016| 提問時間:2022 01/17 01:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好! 你需要去稅局做11月份的更正申報,申請退回多交印花稅,然后12月份按本來正確的數(shù)據(jù)申報。
2022 01/17 01:15
84785016
2022 01/17 01:16
可以在電子稅務(wù)局做嗎?
小五子老師
2022 01/17 01:17
一般更正申報需要去稅務(wù)局大廳,各地辦理也有差異,建議明天撥打一下當(dāng)?shù)?2366咨詢確認(rèn)一下。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~