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銷項稅抵減在增值稅申報表上體現(xiàn)嗎?
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速問速答營改增抵減的銷售額,是直接在資料(一)第2行的第12列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除金額中填報的,申報表上不填報營改增抵減的銷項稅額 .
也就是說填申報表的時候,差額征稅直接通過扣減銷售額體現(xiàn),計算銷項稅額的時候,通過稅減稅的形式體現(xiàn).
2022 01/18 12:31
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銷項稅抵減在增值稅申報表上體現(xiàn)嗎?
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