問題已解決

老師,貨物已收,貨款已付,進項專用發(fā)票未收的入賬詳細(xì)分錄,謝謝!

84785011| 提問時間:2022 01/20 09:16
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:庫存商品,貸:暫估應(yīng)付款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2022 01/20 09:16
84785011
2022 01/20 09:18
暫估的,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
辜老師
2022 01/20 09:18
就按照你這個暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785011
2022 01/20 09:19
我看你一個用應(yīng)付,一個用預(yù)付,下個月收到發(fā)票,如何沖?
辜老師
2022 01/20 09:20
借:庫存商品,負(fù)數(shù)? 貸:暫估應(yīng)付款??負(fù)數(shù) 然后根據(jù)發(fā)票,借:庫存商品,應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅——進項稅,貸:預(yù)付賬款
84785011
2022 01/20 09:21
好的 ,謝謝
辜老師
2022 01/20 09:21
好的,客氣,幫到你就好
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