問題已解決

老師您好,小規(guī)模餐飲業(yè)當(dāng)月入庫的商品,下月才開發(fā)票,金額是一致的,入庫的分錄附件是送貨單,那我收到發(fā)票時(shí)可以直接把發(fā)票附在付款的那筆分錄上嗎?

84785014| 提問時(shí)間:2022 01/21 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,放到下一個(gè),月紅沖之前的暫估的,然后再做發(fā)票的。
2022 01/21 15:42
84785014
2022 01/21 15:43
可以不沖回暫估的嗎?
郭老師
2022 01/21 15:43
你好,可以的,但是如果稅務(wù)局查賬的話,你把發(fā)票放到了上一個(gè)月,他會(huì)問起來的,要求你們寫說明。
84785014
2022 01/21 15:45
發(fā)票金額跟暫估金額一致 ?然后每個(gè)月都是當(dāng)月入庫 下月才有發(fā)票
郭老師
2022 01/21 15:48
就得沖暫估然后做發(fā)票的
84785014
2022 01/21 15:49
就是11月份入庫的,12月份付款,發(fā)票是12月才收到,然后把發(fā)票放進(jìn)12月的付款分錄里
84785014
2022 01/21 15:49
這樣稅局那邊會(huì)要求寫說明?
郭老師
2022 01/21 15:53
你好,那你11月份怎么做,12月份怎么做。
84785014
2022 01/21 15:59
11月份做入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(附件是送貨單) 12月份付款 ?借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款(附件是發(fā)票) 就是這樣做可不可以呢
郭老師
2022 01/21 16:02
可以的,可以這么做的。
84785014
2022 01/21 16:04
好的 那對(duì)稅局那邊查賬的話 這樣是沒問題的吧?
84785014
2022 01/21 16:05
好的 ?謝謝老師
郭老師
2022 01/21 16:06
好沒有問題的,可以的。
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