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小規(guī)模納稅人有減免稅這個科目嗎?買稅控盤的分錄應(yīng)該怎么做啊
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速問速答沒有的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,借管理費用負(fù)數(shù)。
2022 01/28 14:48
84785010
2022 01/28 14:50
前任會計把2021年280元服務(wù)費做進(jìn)了減免稅那個科目,賬目需要調(diào)嗎,怎么調(diào)
郭老師
2022 01/28 14:51
你好,需要的你們抵扣嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
84785010
2022 01/28 14:52
公司是小規(guī)模,小規(guī)模不是沒有減免稅這個科目嗎?
郭老師
2022 01/28 14:53
不是用了嗎
用了紅沖
你能反結(jié)賬修改嗎
84785010
2022 01/28 14:55
現(xiàn)在不是2022年,去年沒有用,今年還能抵減嗎?
郭老師
2022 01/28 14:56
你好,可以的,這個不受限制。
84785010
2022 01/28 14:59
她給的科目余額表里,減免稅借方余額280元,她有個分錄是借減免稅,貸庫存現(xiàn)金,這應(yīng)該是代表她沒有用吧
郭老師
2022 01/28 14:59
你好,紅沖就可以的。
84785010
2022 01/28 15:01
2022年我用的時候直接做借應(yīng)交增值稅貸減免稅就可以了?
郭老師
2022 01/28 15:03
借管理費用貸庫存現(xiàn)金
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借管理費用負(fù)數(shù)
84785010
2022 01/28 15:05
她2021年把280元的費用放到了減免稅那個科目里,沒有放到管理費用那里
郭老師
2022 01/28 15:06
你修改這個月修改不就可以嗎?讓你紅沖了,然后你再做上面的兩個分錄就行。
郭老師
2022 01/28 15:06
實際有支付你紅沖了之后,你的現(xiàn)金回來了,但是實際這個現(xiàn)金已經(jīng)支付出去了,你做管理費用里面。
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