問題已解決
老師,之前多扣交的機關(guān)保掛其他應(yīng)付款上,后面發(fā)現(xiàn)多扣了,現(xiàn)在要把這筆錢退給個人,怎么做賬務(wù)處理?預(yù)算會計做嗎?
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速問速答同學(xué),你好
把之前多掛的其他應(yīng)付款,紅沖掉
2022 01/28 16:14
84784955
2022 01/28 16:18
我這個就是不知道怎么沖減,會計科目掛哪個?
84784955
2022 01/28 16:18
預(yù)算會計要做嗎?
小菲老師
2022 01/28 16:26
同學(xué),你好
你之前的分錄,發(fā)我一下
84784955
2022 01/28 16:37
之前的賬不是我做的
84784955
2022 01/28 16:37
我沒辦法看到
小菲老師
2022 01/28 16:43
同學(xué),你好
現(xiàn)在退給個人,是要把之前的分錄,做一部分紅沖,需要之前的分錄
84784955
2022 01/28 16:45
我之前掛其他應(yīng)付款,我是從零余額轉(zhuǎn)出去的
小菲老師
2022 01/28 16:51
同學(xué),你好
借:其他應(yīng)付款
貸:零余額賬戶用款額度
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