問題已解決
12月份的賬做錯(cuò)了,把1月份的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去了,可以怎么改?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
紅沖了就行
2022 02/08 11:38
84785026
2022 02/08 11:41
需要重新申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?需要改所得稅報(bào)表不?
樸老師
2022 02/08 11:49
同學(xué)你好
這個(gè)需要重新申報(bào)
84785026
2022 02/08 11:52
要走那些流程?
84785026
2022 02/08 11:52
不影響增值稅
樸老師
2022 02/08 11:57
同學(xué)你好
這個(gè)就是申報(bào)繳納
84785026
2022 02/08 11:58
更正申報(bào)怎么操作?老師
樸老師
2022 02/08 12:01
先作廢之前的然后重新報(bào)
84785026
2022 02/08 12:12
現(xiàn)在電子稅務(wù)局還能作廢嗎?
樸老師
2022 02/08 12:12
要去稅局作廢的哦
84785026
2022 02/08 12:49
稅務(wù)局作廢需要帶些什么東西?
樸老師
2022 02/08 12:53
同學(xué)你好
帶著營業(yè)執(zhí)照
身份證
公章
正確的報(bào)表
84785026
2022 02/08 14:12
我是該紅沖到1月份,還是紅沖12月份的賬?老師
樸老師
2022 02/08 14:17
同學(xué)你好
在12月操作就可以
84785026
2022 02/08 14:47
老師,我查到了,是這樣的,我12月購入的勞保用品沒到票,我暫估入賬,增值稅進(jìn)項(xiàng)記入到了其他應(yīng)收款-增值稅金額里面,現(xiàn)在1月份到發(fā)票了,我直接做一筆,借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款-增值稅額,可以吧?這樣報(bào)表和納稅申報(bào)表都不用改了,對吧?老師
樸老師
2022 02/08 14:51
同學(xué)你好
嗯
這樣就不用改了
閱讀 147