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娛樂發(fā)票不允許稅前扣除,管理費用業(yè)務招待費調出來的分錄該怎么寫?

84784989| 提問時間:2022 02/10 20:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
新年好,管理費用——業(yè)務招待費納稅調增應納稅所得額,有導致補交所得稅嗎??
2022 02/10 20:17
84784989
2022 02/10 20:18
調出來的話就得就得交所得稅
鄒老師
2022 02/10 20:18
你好,補交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
84784989
2022 02/10 20:20
老師,管理費用的分錄怎么處理呢?
鄒老師
2022 02/10 20:21
你好,不需要做管理費用的分錄。只需要根據(jù)補交的所得稅做上述分錄就是了?
84784989
2022 02/10 20:39
老師財務報表會不會不平了?
鄒老師
2022 02/10 20:39
你好,這樣不會導致報表不平的?
84784989
2022 02/10 20:41
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 02/10 20:41
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
84784989
2022 02/10 20:43
繳稅的時候,那老師是在電子稅務局上更正申報么?
鄒老師
2022 02/10 20:49
你好,是匯算清繳的正常申報,而不是更正申報?
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