問題已解決

上月工資表上多扣員工個(gè)稅了,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按實(shí)際稅額繳納,這部分多扣員工的個(gè)稅在本月稅前工資表里補(bǔ)給員工了,應(yīng)該如何做賬?

84785015| 提問時(shí)間:2022 02/12 15:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提這部分
2022 02/12 15:16
樸老師
2022 02/12 15:24
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
樸老師
2022 02/12 15:23
同學(xué)你好 對的 就是多計(jì)提補(bǔ)的這部分
樸老師
2022 02/12 15:35
同學(xué)你好 直接紅沖就行了
樸老師
2022 02/12 15:36
原分錄負(fù)數(shù)紅沖多計(jì)提的
84785015
2022 02/12 15:19
老師,費(fèi)用科目和應(yīng)付職工薪酬同時(shí)多計(jì)提嗎?
84785015
2022 02/12 15:30
補(bǔ)的個(gè)稅已經(jīng)做在應(yīng)發(fā)工資里了,相當(dāng)于已經(jīng)多提了,個(gè)人所得稅貸方多計(jì)提了,怎么沖掉呢?
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