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年底轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(一般納稅人)—轉(zhuǎn)出未交增值稅(流動(dòng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅(流動(dòng)) 那實(shí)際繳稅時(shí)的分錄怎么寫

84785029| 提問時(shí)間:2022 02/15 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行
2022 02/15 10:31
84785029
2022 02/15 10:33
我是這樣做的,但是科目余額表里,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(一般納稅人)—轉(zhuǎn)出未交增值稅(流動(dòng)) 這個(gè)科目借方余額還在
郭老師
2022 02/15 10:34
把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785029
2022 02/15 10:34
具體分錄怎么寫?
郭老師
2022 02/15 10:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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