問題已解決
老師:問一下,以前年度退稅,怎么做分錄。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個具體的是什么稅款的?
2022 02/16 13:40
84784985
2022 02/16 13:41
增值稅,和城建,教育費附加,地教
郭老師
2022 02/16 13:42
一般納稅人還是小規(guī)模的,這個是什么原因退回?
84784985
2022 02/16 13:44
一般納稅人,因以前年度計提加計抵減,導致少計提,多交稅!
郭老師
2022 02/16 13:46
借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅借應交稅費,未交增值稅貸以前年度損益調整
借銀行存款貸應交稅費附加稅,借應交稅費附加稅,貸以前年度損益調整匯算清繳的時候,以前年度損益調整調整就可以的。
84784985
2022 02/16 13:46
稅務要求先把當期欠稅金支付完,再退稅
郭老師
2022 02/16 13:48
你好,你正常支付就可以的,借應交稅費,未交增值稅貸銀行。
84784985
2022 02/16 13:51
老師:另外還有21年10月交個補稅,增值稅,和稅金附加4百多,分錄
郭老師
2022 02/16 13:52
什么原因需要補稅?當時做了幾題嗎?
84784985
2022 02/16 13:58
21年7月,8月,9月,11月,12月退稅是加計抵減實際數(shù)多,只有21年10月是實際數(shù)少了
郭老師
2022 02/16 13:59
你好,做上面相反的分錄就可以。
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