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老師,請問“加計抵減的稅額”要扣的時候分錄是不是 借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入,那么應(yīng)交稅費里是計入哪個二級科目?

84785008| 提問時間:2022 02/16 20:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,就是應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目,就是你之前貸方的那個
2022 02/16 20:34
84785008
2022 02/16 21:06
不是增值稅加計抵減二級科目嗎?
小鎖老師
2022 02/16 21:09
就是你之前貸方的科目
84785008
2022 02/16 21:15
之前貸方的科目就是不清楚二級科目填什么
小鎖老師
2022 02/16 21:19
填應(yīng)交稅費——增值稅加計遞減
84785008
2022 02/16 21:19
網(wǎng)上了解的是計提時:借應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益 ?實際抵減時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(增值稅加計抵減)貸:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減
84785008
2022 02/16 21:20
這個分錄正確嗎
小鎖老師
2022 02/16 21:21
對,這個分錄是正確的
84785008
2022 02/16 21:23
發(fā)生加計抵減時填表是在增值稅表四里,不用的時候是不是也可以不用做任何分錄,抵減時再做呢?
小鎖老師
2022 02/16 21:24
嗯對是這個意思的
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