問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月出口發(fā)票稅率0錯(cuò)開(kāi)成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷(xiāo)項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報(bào)不體現(xiàn)13稅率。然后下個(gè)月紅沖13%也不申報(bào)。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請(qǐng)退稅?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/17 10:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 發(fā)票得重新開(kāi)
2022 02/17 10:49
84785044
2022 02/17 10:52
已經(jīng)紅沖了重開(kāi),因?yàn)楦粼铝酥荒艿认聜€(gè)月申報(bào)。本月申報(bào)1月份的能不能直接按正確的申報(bào),出口退稅也按正確申報(bào)退稅
樸老師
2022 02/17 10:59
這個(gè)不可以的哦 發(fā)票不對(duì)哦
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