問題已解決
老師,上個(gè)月出口發(fā)票稅率0錯(cuò)開成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報(bào)不體現(xiàn)13稅率。然后下個(gè)月紅沖13%也不申報(bào)。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請退稅?
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同學(xué)你好
發(fā)票得重新開
2022 02/17 10:49
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2022 02/17 10:52
已經(jīng)紅沖了重開,因?yàn)楦粼铝酥荒艿认聜€(gè)月申報(bào)。本月申報(bào)1月份的能不能直接按正確的申報(bào),出口退稅也按正確申報(bào)退稅
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/17 10:59
這個(gè)不可以的哦
發(fā)票不對哦
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