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建筑公司取得的材料鋼材發(fā)票,不備注工程地可以嗎?
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速問速答可以的,這個就是可以不用備注。
2022 02/18 17:43
郭老師
2022 02/18 17:46
你得合理才行,你干的這個項目得有這個原材料。
郭老師
2022 02/18 17:49
你好,你得看一下是不是這個項目里面的,如果是的話對的
如果不是發(fā)票,需要退回去重新開。
郭老師
2022 02/18 17:56
可以的,可以這么做。
郭老師
2022 02/18 18:10
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結算收入
3、結轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務收入
貸:主營業(yè)務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1、發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2、發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
3、支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應付工資等)
4、發(fā)生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5、發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6、月末確認收入和成本
借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入)
三、稅金核算
1、月末結轉(zhuǎn)增值稅
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳)
應交稅費-未交增值稅(一般計稅)
郭老師
2022 02/18 19:16
可以的可以這么做的。
郭老師
2022 02/18 19:20
你好
你們需要核算每個項目的利潤嗎
毛利潤等于收入減去成本
利潤總額看你利潤表利潤總額
郭老師
2022 02/18 19:37
這個就是確認收入的時候
你的收入和成本的差額啊。如果你不設置工程結算的話,你可以不用做這一步,因為最后的數(shù)他需要和工程結算,需要對沖。
直接發(fā)生的所有的成本,借工程施工材料費、人工費,貸銀行存款、應付職工薪酬等。
確認了收入,借應收賬款或者是銀行存款
貸,主營業(yè)務收入應交稅費,
借主營業(yè)務成本貸工程施工。
郭老師
2022 02/18 19:56
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
年末月末做都可以
郭老師
2022 02/18 20:26
做第一個和第二個分錄就可以的,第三個不用做。
84785013
2022 02/18 17:46
哦,這樣的話那就可以隨便放進哪個工程成本都行了是吧?如果鋼結構發(fā)票上備注有工程地點,那就只能做該備注工程的成本,其他工程地點的就不能入成本,對嗎
84785013
2022 02/18 17:49
如果材料發(fā)票上備注有工程地點的,那就只能入該備注工程的成本,其他工地的就不能抵成本,對嗎
84785013
2022 02/18 17:55
好的,謝謝老師,就設工程施工,不設工程結算科目,開發(fā)票時就做主營業(yè)務收入-工程結算收入,這樣可以嗎
84785013
2022 02/18 18:01
哦,麻煩老師發(fā)下建筑公司收入和成本的分錄,可以嗎
84785013
2022 02/18 19:15
主營業(yè)務收入和工程施工除了設二級明細原材料這些外,還要設三級科目項目名稱嗎
84785013
2022 02/18 19:18
那不設三級明細項目名稱可以的嗎?另外問下工程利潤怎么算呢?分錄要怎么寫呢
84785013
2022 02/18 19:31
做的是外賬不用核算每個項目的利潤,那就不用設三級明細項目名稱了吧?你上面發(fā)的利潤的分錄怎么是:借:主營業(yè)務成本
工程施工-合同毛利
貸:主營業(yè)務收入
這個怎么理解呢,不是設工程施工-原材料,這些了嗎?合同毛利怎么體現(xiàn)在報表呢
84785013
2022 02/18 19:54
好的,謝謝老師,那月末進項稅額大于銷項稅,應該怎么結轉(zhuǎn)呢?還是不用結平這兩個科目呢?
84785013
2022 02/18 20:00
老師,你這個分錄是需要交稅的,我意思是進項稅大于銷項稅,有留抵的,月末要怎么結轉(zhuǎn)呢
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