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老師一般納稅人的稅盤服務(wù)費(fèi)要抵稅需要填寫哪個(gè)附表能扣這個(gè)稅

84784959| 提問時(shí)間:2022 02/22 17:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好;? ? 一般納稅人的話 寫?? 一般納稅人1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。 ?
2022 02/22 17:27
84784959
2022 02/22 17:30
填了附表四主表帶不出來數(shù)字
meizi老師
2022 02/22 17:35
?你好; 可以帶的; 你自己每個(gè)欄次寫了沒 ;? 還有就是你的? 本期實(shí)際有產(chǎn)生應(yīng)交了嗎??
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