問題已解決
請問我們有筆款付錢付少了 回單金額就小于發(fā)票金額 但是第二天又轉了一筆錢是付別的 到同一個第三方代繳代扣的賬戶上 他就扣了少的這點錢 請問這筆應該怎么做分錄(行政事業(yè)單位的會計)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學您好,第一筆付款少了,第二筆應該是多付一點吧,我先按照這個思路做分錄,有問題您再追問,
分錄為,第一筆業(yè)務,
借:業(yè)務活動費用(或單位管理費用,固定資產,庫存物品等)
? 貸:銀行存款
? ? ? 其他應付款
借:行政(事業(yè))支出
? 貸:資金結存—貨幣資金
第二筆業(yè)務:
借:業(yè)務活動費用(或單位管理費用,固定資產,庫存物品等)
? ? 其他應付款
? 貸:銀行存款
?借:行政(事業(yè))支出
? 貸:資金結存—貨幣資金
2022 02/23 12:48
84784980
2022 02/23 13:24
第一筆和第二筆都是暫付款 第二筆暫付沒有扣減那筆多余的憑證?
小奇老師
2022 02/23 13:29
兩筆都是暫付?也就是兩筆都是開多票,少付款?那第二筆分錄和第一筆一樣,只是金額不一樣而已
84784980
2022 02/23 13:35
第一筆 這個12塊多就是回單上少的金額 再第二張這筆暫付里面是扣了那個12塊多 我現(xiàn)在暫時是這樣做的麻煩老師在幫我梳理了正確分錄應該是怎么做呢
小奇老師
2022 02/23 13:59
拋開個稅暫付業(yè)務不談,單就五險而言,是暫付43198.33,然后五險的發(fā)票少開12.15嗎?干嘛費用74.58,沒看明白,還有個稅暫付業(yè)務為何跟五險業(yè)務混在一起做賬,應該分開做賬才是啊
小奇老師
2022 02/23 14:18
是不是應該是這樣,
第一步,暫付五險,43198.33
借:其他應收款 43198.33
貸:財政撥款收入 43198.33
第二步,收到少開12.15的發(fā)票,即收到發(fā)票的金額為43198.33-12.15=43186.18
借:業(yè)務活動費用 43186.18
貸:其他應收款 43186.18
這一步的意思是少沖12.15的應收,
第三步需再支付74.58的五險,
借:業(yè)務活動費用 74.58
貸:財政撥款收入 62.43
其他應收款 12.15
第三步由于前面少開票多付款,這次開夠票,但少付款。
您看看是這樣的嗎?
84784980
2022 02/23 14:38
第一個74.8是個稅滯納金我記在商品服務服務支出 是第一筆個稅少轉12.15 然后這個12.15在暫付五險那個里面扣的?
84784980
2022 02/23 14:40
是個稅發(fā)票數大于實際付款回單
小奇老師
2022 02/23 15:30
第一步,暫付個稅,12431.02
借:其他應收款-個稅 12431.02
貸:財政撥款收入 12431.02
第二步,收到多開12.15的個稅發(fā)票,即收到發(fā)票的金額為12431.02+12.15=12443.17
借:業(yè)務活動費用 12443.17
貸:其他應收款-個稅 12431.02
其他應付款—個稅 12.15
這一步的意思是,個稅的票比先前暫付多12.15,
第三步需再支付74.58的滯納金,
借:其他應付款—個稅 12.15
業(yè)務活動費用 62.43
貸:財政撥款收入 74.58
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