問題已解決

請問我們有筆款付錢付少了 回單金額就小于發(fā)票金額 但是第二天又轉了一筆錢是付別的 到同一個第三方代繳代扣的賬戶上 他就扣了少的這點錢 請問這筆應該怎么做分錄(行政事業(yè)單位的會計)

84784980| 提問時間:2022 02/23 12:19
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
同學您好,第一筆付款少了,第二筆應該是多付一點吧,我先按照這個思路做分錄,有問題您再追問, 分錄為,第一筆業(yè)務, 借:業(yè)務活動費用(或單位管理費用,固定資產,庫存物品等) ? 貸:銀行存款 ? ? ? 其他應付款 借:行政(事業(yè))支出 ? 貸:資金結存—貨幣資金 第二筆業(yè)務: 借:業(yè)務活動費用(或單位管理費用,固定資產,庫存物品等) ? ? 其他應付款 ? 貸:銀行存款 ?借:行政(事業(yè))支出 ? 貸:資金結存—貨幣資金
2022 02/23 12:48
84784980
2022 02/23 13:24
第一筆和第二筆都是暫付款 第二筆暫付沒有扣減那筆多余的憑證?
小奇老師
2022 02/23 13:29
兩筆都是暫付?也就是兩筆都是開多票,少付款?那第二筆分錄和第一筆一樣,只是金額不一樣而已
84784980
2022 02/23 13:35
第一筆 這個12塊多就是回單上少的金額 再第二張這筆暫付里面是扣了那個12塊多 我現(xiàn)在暫時是這樣做的麻煩老師在幫我梳理了正確分錄應該是怎么做呢
小奇老師
2022 02/23 13:59
拋開個稅暫付業(yè)務不談,單就五險而言,是暫付43198.33,然后五險的發(fā)票少開12.15嗎?干嘛費用74.58,沒看明白,還有個稅暫付業(yè)務為何跟五險業(yè)務混在一起做賬,應該分開做賬才是啊
小奇老師
2022 02/23 14:18
是不是應該是這樣, 第一步,暫付五險,43198.33 借:其他應收款 43198.33 貸:財政撥款收入 43198.33 第二步,收到少開12.15的發(fā)票,即收到發(fā)票的金額為43198.33-12.15=43186.18 借:業(yè)務活動費用 43186.18 貸:其他應收款 43186.18 這一步的意思是少沖12.15的應收, 第三步需再支付74.58的五險, 借:業(yè)務活動費用 74.58 貸:財政撥款收入 62.43 其他應收款 12.15 第三步由于前面少開票多付款,這次開夠票,但少付款。 您看看是這樣的嗎?
84784980
2022 02/23 14:38
第一個74.8是個稅滯納金我記在商品服務服務支出 是第一筆個稅少轉12.15 然后這個12.15在暫付五險那個里面扣的?
84784980
2022 02/23 14:40
是個稅發(fā)票數大于實際付款回單
小奇老師
2022 02/23 15:30
第一步,暫付個稅,12431.02 借:其他應收款-個稅 12431.02 貸:財政撥款收入 12431.02 第二步,收到多開12.15的個稅發(fā)票,即收到發(fā)票的金額為12431.02+12.15=12443.17 借:業(yè)務活動費用 12443.17 貸:其他應收款-個稅 12431.02 其他應付款—個稅 12.15 這一步的意思是,個稅的票比先前暫付多12.15, 第三步需再支付74.58的滯納金, 借:其他應付款—個稅 12.15 業(yè)務活動費用 62.43 貸:財政撥款收入 74.58
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