問題已解決
請問我們是一家培訓機構,收到大學聯(lián)合辦學經(jīng)費該如何做賬,項目臺賬如何做
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速問速答你好
借,銀行存款
貸,專項應付款
這個臺賬你留一個郵箱
2022 02/27 09:50
84785034
2022 02/27 09:55
但我們給他們開了發(fā)票的,交了增值稅的,這種不做主營業(yè)務收入嗎?做專項應付款的話企業(yè)所得稅需要納入收入嗎
王超老師
2022 02/27 09:57
你這個資金是有使用限制的吧?那么你放到其他業(yè)務收入更好的,因為你都開了發(fā)票了.
王超老師
2022 02/27 09:57
你這個確認為收入就要講那企業(yè)所得稅的
84785034
2022 02/27 10:01
大學要求我們開發(fā)票呢,應該還是得做收入吧,資金使用宏觀上是要用于教學方面的,那如果國家要來審計,項目臺賬如何做呢
王超老師
2022 02/27 10:03
這個要體現(xiàn)出你資金用到哪里去了,比如說你們?nèi)ベI了機器設備,材料測試,員工工資等方面
84785034
2022 02/27 10:07
實際還沒支付的款項,比如工資啊課時費之類的可以先做往來同時進成本,列入收支臺賬中去嗎嗎
王超老師
2022 02/27 10:10
你這個雖然是沒有實際支付,但是也會形成一種負債呀,要做到臺帳里面去的
84785034
2022 02/27 10:16
但是這些沒支付的款項事實上是不會支付的,也要反映進去嗎?等項目終結后再審計,看見未付款金額還擺在那里可以嗎
王超老師
2022 02/27 10:16
為什么你不會支付呢?比如說有一個員工給你們做了五個月的研發(fā),他不要工資?
84785034
2022 02/27 10:20
列支的人員實際上沒提供服務,呵呵。這種可以列支嗎
王超老師
2022 02/27 10:23
這種如果在審計中被查出來,那么你們要承擔風險的
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