問題已解決
月末 應交增值稅結轉應交稅費-未交稅費 附加稅需要計提 營業(yè)稅金及附加是這樣嗎??然后下個月 借 應交增值稅-未交增值稅 營業(yè)稅金及附加 貸 銀行存款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答月末借 主營業(yè)務收入
貸 管理費用
本年利潤
營業(yè)稅金及附加
這樣嗎
2017 03/17 16:32
84785005
2017 03/17 16:46
然后 借 本年利潤
貸 未分配利潤 ??
84785005
2017 03/17 16:51
每個月都需要這樣做??
宋生老師
2017 03/17 16:30
您好!大體上是這樣。不過
計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等
支付的時候,借 應交增值稅-未交增值稅
應交稅費-應交城建稅等
貸 銀行存款
宋生老師
2017 03/17 16:38
您好!不是的
一、結轉收入
借:主營業(yè)務收入
其他業(yè)務收入
營業(yè)外收入
貸:本年利潤
二、結轉成本、費用和稅金
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務成本
營業(yè)稅金及附加
其他業(yè)務成本
銷售費用
管理費用
財務費用
營業(yè)外支出
所得稅費用
宋生老師
2017 03/17 16:50
您好!1、將本年的收入和支出相抵后的結出的本年實現(xiàn)的凈利潤:
借:本年利潤
貸:利潤分配——未分配利潤
2、如果是虧損:
借:利潤分配——未分配利潤
貸:本年利潤
宋生老師
2017 03/17 16:59
您好!最后這個只要年末轉一次到未分配利潤。
閱讀 2286