問題已解決

老師你好,我們公司還在籌建期間,手續(xù)不完善,我們公司生產(chǎn)銷售的貨物,是用的其它公司的名義,這種該如何做賬

84784949| 提問時(shí)間:2022 02/28 18:15
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,用的是其他公司的名義,只能那個(gè)公司做賬,你這邊無(wú)法做賬。
2022 02/28 18:16
84784949
2022 02/28 18:20
哦,那我公司要賺取一點(diǎn)差價(jià)收取的錢怎么做?因?yàn)闁|西是我們公司生產(chǎn)的,因?yàn)槭掷m(xù)還未完善,所以用的其它公司的名義
劉艷紅老師
2022 02/28 18:23
你是對(duì)做內(nèi)賬還是做外賬,外賬不建議你做收入,做了收入還要交稅,對(duì)內(nèi)的倒是沒事,一般計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入。
84784949
2022 02/28 18:33
我做的外賬
劉艷紅老師
2022 02/28 18:35
外賬暫時(shí)可以不做呀,等注冊(cè)公司后,再做就是了。
84784949
2022 02/28 18:37
哦那這個(gè)錢拖很久都沒做賬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
劉艷紅老師
2022 02/28 18:41
這個(gè)沒有什么風(fēng)險(xiǎn),你又沒注冊(cè)公司,等以后注冊(cè)公司后按正常做就可以了。
84784949
2022 02/28 18:41
哦好的謝謝老師
劉艷紅老師
2022 02/28 18:44
不客氣,很高興幫你解答。
84784949
2022 02/28 18:54
老師我還想問你一個(gè)問題,我公司的借款,現(xiàn)在無(wú)力償還,所以把這筆借款轉(zhuǎn)為股東投資,這樣合理合法嗎?我是不是該這樣做分錄,借:其他應(yīng)付款,貸:實(shí)收資本
劉艷紅老師
2022 02/28 18:57
轉(zhuǎn)為股東投資,是可以的,借:銀行存款,貸:實(shí)收資本—XX股東
84784949
2022 02/28 19:16
那其他應(yīng)付款那個(gè)會(huì)計(jì)科目的余額怎么沖銷
劉艷紅老師
2022 02/28 19:17
公司需要運(yùn)轉(zhuǎn),法人先墊付的錢,計(jì)到其他應(yīng)付款
劉艷紅老師
2022 02/28 19:17
從公賬里面轉(zhuǎn)到法人賬下就可以用來沖掉
84784949
2022 02/28 19:25
哦那就是不用做會(huì)計(jì)分錄?我怎么感覺這樣其他應(yīng)付款就有余額,比如說開始借的10000,那就是貸其他應(yīng)付款–張三10000,現(xiàn)在將一萬(wàn)轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,就借:銀行存款10000,貸:實(shí)收資本–張三10000,然后從公賬轉(zhuǎn)10000到張三私人戶嗎
劉艷紅老師
2022 02/28 19:28
這個(gè)其他應(yīng)付款的意思,就是公司發(fā)生的一些費(fèi)用,比如是10000,沒通過公賬轉(zhuǎn),就可以計(jì)到: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 然后從公賬轉(zhuǎn)錢到法人賬上時(shí): 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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