問題已解決
老師好,我們有些費用是年底統(tǒng)一結(jié)算支付,假如現(xiàn)收到了結(jié)算單沒有收到發(fā)票,可以暫估為成本入賬,次月收到發(fā)票再轉(zhuǎn)回嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答嗯,你好,是可以的,你可以先暫估成本兒,然后次月收到發(fā)票,再調(diào)整憑證。
2022 03/01 11:38
84784992
2022 03/01 11:39
假如對方開20000的專票,我的分錄應(yīng)該怎么做呢
李霞老師
2022 03/01 11:41
你是你,可你可以借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸銀行存款。
84784992
2022 03/01 11:46
發(fā)票是次月開,我這個月就入賬,稅費也要寫上嗎
李霞老師
2022 03/01 11:48
發(fā)票什么時候開,你什么時候入賬就可以的。如果說你想暫估的話,那你現(xiàn)在就先暫估上費用,然后別暫估那個稅費了,你可以借管理費用貸,應(yīng)付賬款暫估。
閱讀 88