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請問老師 上個月的發(fā)票未作廢 多開了(當(dāng)時不知道 未做稅金的計提)這個月繳納了 這個賬務(wù)怎么處理呢

84785033| 提問時間:2022 03/01 18:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 當(dāng)時分錄 咋寫的? 發(fā)來看一下? 小規(guī)模嗎? ?
2022 03/01 18:46
84785033
2022 03/01 18:52
一般納稅人 就比如說是上月要開200萬 但是多開了一張 成300萬了 以為當(dāng)時作廢了 其實沒有 所以上個月的分錄就是 借 應(yīng)收賬款 200萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 183.48萬 應(yīng)交稅費-銷項稅額 16.52萬 這就是上個月的分錄 到這個月報上個月稅時才發(fā)現(xiàn) 少做了100萬 但是稅要交且已經(jīng)交了 所以這個賬務(wù)怎么做分錄呢?
玲老師
2022 03/01 19:03
你好 現(xiàn)在補賬 更正申報就可以了?
84785033
2022 03/01 19:03
老師分錄怎么做呢
玲老師
2022 03/01 19:13
你好 ?借 應(yīng)收賬款100萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-銷項稅額 借應(yīng)交稅費 貸銀行?
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