問(wèn)題已解決

老師你好!接手前任會(huì)計(jì)的賬,應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)交增值稅的借方余額和申報(bào)表上留抵稅額不一致,我也不是太明白,應(yīng)該怎么樣調(diào)的跟報(bào)表一致?用哪個(gè)科目合適?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/02 14:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好 你好 要找到原因才能調(diào)整不然不調(diào)整?
2022 03/02 14:12
84784977
2022 03/02 14:18
就一直掛著?
玲老師
2022 03/02 14:28
是的 沒(méi)有原因就掛著不管?
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