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輔導期認證的進項發(fā)票,沒有抵扣,結(jié)束輔導期后如何使用?增值稅申報表如何填寫

84785034| 提問時間:2022 03/02 23:29
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柳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,對于本期認證的進項稅額部分,在賬務(wù)處理時計入“待抵扣進項稅額”, 并在增值稅申報表附表二第26欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”內(nèi)填寫此行內(nèi)容。輔導期后正常進行抵扣就可以了
2022 03/02 23:31
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