問(wèn)題已解決

提問(wèn):企業(yè)以前未做帳,現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)銀行存款300元,庫(kù)存商品500元,沒(méi)有負(fù)債,財(cái)務(wù)軟件錄期初數(shù)需要在往哪個(gè)科目填數(shù)據(jù)編平,需要填的數(shù)據(jù)是多少

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/03 08:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要知道庫(kù)存商品500,銀行存款300是什么原因形成的,才知道對(duì)方具體的科目是什么啊 需要填的數(shù)據(jù)是800
2022 03/03 08:44
84784986
2022 03/03 08:47
庫(kù)存商品500是進(jìn)的貨2月末剩余數(shù),銀行存款就是公戶(hù)里面剩的錢(qián),一直沒(méi)用
鄒老師
2022 03/03 08:50
你好,庫(kù)存商品500是進(jìn)的貨2月末剩余數(shù),這個(gè)款項(xiàng)有支付嗎? 銀行存款就是公戶(hù)里面剩的錢(qián),是股東投入,還是向個(gè)人借款形成的?
84784986
2022 03/03 10:49
您的意思是我需要弄清楚之前的數(shù)據(jù)來(lái)源,或者不錄期初數(shù)補(bǔ)記之前牽扯到銀行存款,庫(kù)存商品業(yè)務(wù)分錄然后和現(xiàn)在連接上嗎
鄒老師
2022 03/03 10:50
你好,需要弄清楚之前的數(shù)據(jù)來(lái)源,才好確定對(duì)方科目具體是什么,金額是多少的?
84784986
2022 03/03 10:52
對(duì)公賬戶(hù)發(fā)完工資,付完購(gòu)貨款剩余的錢(qián)怎么弄出來(lái)是合理的?
鄒老師
2022 03/03 10:53
你好,可以通過(guò)取現(xiàn)的方式?
84784986
2022 03/03 10:57
可以轉(zhuǎn)到法人或者其他人賬戶(hù)算借款嗎
鄒老師
2022 03/03 10:58
你好,轉(zhuǎn)到法人或者其他人賬戶(hù),這個(gè)是按借款處理的?
84784986
2022 03/03 17:57
老師你好,從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)口罩發(fā)給員工用,怎么做分錄
鄒老師
2022 03/03 17:58
你好,從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)口罩發(fā)給員工用 借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品?
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