問題已解決
有認(rèn)定了印花稅的購銷合同月報和資金賬薄次報,當(dāng)月有開票但未超額不需要繳納增值稅,那印花稅是做零報還是要把開票銷售額輸在購銷合同欄還是填寫在資金賬薄欄里?
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速問速答需要填寫銷售額的,你的增值稅不需要繳納你的印花稅,需要正常繳納的。
你開的是銷售產(chǎn)品的,在購銷合同里面填寫
資金賬本,印花稅,這個是收到實收資本和資本公積的。
2022 03/03 09:58
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