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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好 老師 想咨詢(xún)一下 我給一家公司付了貨款 但是這家公司之前掛了應(yīng)收賬款 現(xiàn)在這筆付款我該掛什么
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速問(wèn)速答借應(yīng)收賬款貸銀行存款?
2022 03/03 13:47
84785027
2022 03/03 13:52
那他之前應(yīng)收賬款里面貸方顯示有金額 ,我做進(jìn)去就是在借方 余額顯示是在借方了
郭老師
2022 03/03 13:52
你好,那就是你們單位多支付給他了。
84785027
2022 03/03 13:57
公司支付貸款正常批量扣款 怎么做會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2022 03/03 13:59
之前做了短期借款嗎?如果是的話(huà),借短期借款,貸銀行存款。
84785027
2022 03/03 14:08
公司的基本戶(hù)賬號(hào)轉(zhuǎn)款給一般戶(hù)的往來(lái)款 怎么做會(huì)計(jì)分錄 都是同一家公司內(nèi)部往來(lái)轉(zhuǎn)款
郭老師
2022 03/03 14:10
借銀行存款,一般戶(hù)
貸,銀行存款基本戶(hù)。
84785027
2022 03/03 14:15
收到一般戶(hù)往來(lái)款 就是借:銀行存款基本戶(hù) 貸:銀行存款-一般戶(hù)嗎 剛剛寫(xiě)錯(cuò)了
郭老師
2022 03/03 14:17
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
84785027
2022 03/03 14:49
給員工付辦公用品費(fèi) 和發(fā)票一起做會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2022 03/03 14:51
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸、其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸、銀行存款。
84785027
2022 03/03 14:53
我現(xiàn)在是發(fā)票之前沒(méi)入賬 現(xiàn)在和付款憑證一起做 就是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款嗎
郭老師
2022 03/03 15:02
你好
現(xiàn)在發(fā)票到嗎?
84785027
2022 03/03 15:03
對(duì) 發(fā)票和付款憑證現(xiàn)在都還未入賬
郭老師
2022 03/03 15:06
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84785027
2022 03/03 15:09
但是我現(xiàn)在是要做銀行存款了 他已經(jīng)付了款 是要和發(fā)票現(xiàn)在一起做 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 就不掛往來(lái)了 對(duì)嗎
郭老師
2022 03/03 15:10
你好,個(gè)人報(bào)銷(xiāo)的最好通過(guò)其他應(yīng)付款,如果你們公戶(hù)直接支付的,可以不用通過(guò)這個(gè)科目。
84785027
2022 03/03 15:15
他是個(gè)人把票開(kāi)回來(lái) 然后公司這邊見(jiàn)票付款 所以現(xiàn)在應(yīng)該是發(fā)票和付款憑證一起做賬 那該咋做
郭老師
2022 03/03 15:19
借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以的,這個(gè)不用糾結(jié),你想怎么做就怎么做,最后結(jié)果一樣的就行。如果報(bào)銷(xiāo)的通過(guò)了個(gè)人賬戶(hù),建議你借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,如果你不想這么做的話(huà),按照你寫(xiě)的那個(gè)可以的,也不是說(shuō)不可以,也不是說(shuō)不對(duì)。
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