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老師,你好,現(xiàn)在新接了個建筑勞務公司,之前有一年的時間,他們就起各個工地自己記了個不太完整的流水,現(xiàn)在老板想讓這個賬弄的正規(guī)一點,我想給他們新建賬,這個該怎么弄呢?該從哪兒下手呢?
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速問速答?你好;? 先去看 之前怎么報稅的;? 必須要 跟稅務局一致的 期末數(shù)據(jù) ; 作為期初建賬。然后 在去考慮? ?核對賬務是否一致 有差異的去調(diào)整的?
2022 03/03 17:13
84785017
2022 03/03 17:16
稅務局報稅是給代賬公司在做,開出去的票是真實的,但是成本票,很多是和實際對不上的,老板現(xiàn)在想把真實的賬做正規(guī),也就是我們常說的內(nèi)賬,外賬還是給代賬公司做!這個我該怎么弄呢?
meizi老師
2022 03/03 17:23
?你好;? ? ? ? ? 意思你自己要做內(nèi)賬? 那你就直接盤點數(shù)據(jù) 來建賬了。? 盤點你所有的科目余額 ;? ?挨著去盤點。 盤點好了? ?把差異金額錄入利潤分配去 ;? ?估計你們會有差異金額的? ?
84785017
2022 03/03 17:38
你的意思就是我需要把之前的流水賬分出來?哪些是費用,哪些入成本?然后錄個期初數(shù)據(jù)?收入這個基本是清楚的,目測現(xiàn)在處于虧損狀態(tài),然后老板還網(wǎng)里面投了很多錢,但是也不知道具體投了多少,因為他有幾個工地,然后資金在相互之間挪用。這個怎么分的清楚呢?
meizi老師
2022 03/03 17:41
?你好; 1.? ? ? ? ?是的。? ? 意思是比如你3月建賬。 你就去? 盤點截止2月的期末數(shù)據(jù)來處理? 。? 那你就得跟老板核對了到底投資了多少錢 了 不然沒法建賬的?
84785017
2022 03/03 17:42
哦哦,我至少需要把哪幾個數(shù)據(jù)搞清楚呢?這個賬才可以基本建起來呢?
meizi老師
2022 03/03 17:49
?你好; 比如 往來科目 。? ?應交稅費? ;實收資本? ;? ?庫存商品; 固定資產(chǎn) ;? ? 利潤分配? ;銀行存款 。 庫存現(xiàn)金 。? ? ? 這些整理好? 其他的看你自己還涉及哪些? ??
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