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如果之前的固定資產(chǎn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)入賬金額是錯誤的,而且也折舊了,應(yīng)該怎么辦,跨年的
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速問速答借:以前年度損益調(diào)整
貸:累計折舊
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2022 03/04 11:05
84785042
2022 03/04 11:09
資產(chǎn)金額也不對啊
家權(quán)老師
2022 03/04 11:14
借:固定資產(chǎn)
貸:對應(yīng)科目
84785042
2022 03/04 11:18
之前入的金額用不用沖了
家權(quán)老師
2022 03/04 11:22
怎么不沖呢?影響到當(dāng)期損益啊
84785042
2022 03/04 15:07
就這個老師,本事應(yīng)該是345000,寫成3045000了,
家權(quán)老師
2022 03/04 15:20
借:對應(yīng)科目
貸:固定資產(chǎn)
84785042
2022 03/04 15:24
先把這個固定資產(chǎn)分錄沖紅,然后再把折舊調(diào)整一下,記年度損益
家權(quán)老師
2022 03/04 15:27
可以的,只要把金額調(diào)整正確就可以了
84785042
2022 03/04 15:48
累計折舊減少了,應(yīng)該寫在借方吧!
家權(quán)老師
2022 03/04 15:50
根據(jù)需要做吧,我只是舉列子
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