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預支工資分錄怎么寫?

84785046| 提問時間:2022 03/04 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應收款貸銀行
2022 03/04 12:36
84785046
2022 03/04 12:39
怎么調整??????
郭老師
2022 03/04 12:39
應付職工薪酬在借方有余額也可以的,可以這么做的,沒有說是錯誤的,這表示提前支付了工資。
84785046
2022 03/04 12:40
那發(fā)放和計提的不一致呢?
郭老師
2022 03/04 12:41
可以不一致的,后期再調整就行。
84785046
2022 03/04 13:00
應付工資期末是不是應該貸方只余一個月的工資,也就是本月計提的工資
郭老師
2022 03/04 13:03
你好,如果你們是次月發(fā)工資的話,是這么做的。
郭老師
2022 03/04 13:03
但是如果你是提前預支了,這種就不準確了。
84785046
2022 03/04 13:10
如果沒有提前預支,只有延后發(fā)放,那余額就只會是 計提未發(fā)的合計
郭老師
2022 03/04 13:10
好對的是這么理解。
84785046
2022 03/04 13:25
如圖,貸方余額140498.17,扣除當月計提的70138.17,剩下的就是未發(fā)的?
84785046
2022 03/04 13:25
剩下的按理來說是應該發(fā)掉,不存在的
郭老師
2022 03/04 13:27
那你需要核對一下每個月支付的金額和你賬上做的是不是一樣。
84785046
2022 03/04 13:30
現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)2個問題,第一計提和發(fā)放不一致,第二績效獎金也通過應付工資且未申報
郭老師
2022 03/04 13:31
績效獎金的需要通過應付職工薪酬。發(fā)放的次月也得申報。
84785046
2022 03/04 13:31
上一任會計未申報
郭老師
2022 03/04 13:32
去年一整年的都沒有申報嗎?建議你更正申報一下,要不影響你們抵扣所得稅。
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