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2021 年9月份發(fā)生的,老師,已經(jīng)在2021年10月份員工賠償了10000元,分錄:借:銀行存款1萬 貸:其他應收款1萬 現(xiàn)在其他應收款余額在貸方,先還的,之前沒有掛賬。 現(xiàn)在應該怎么做
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- 2023年其他應收款-張三(實際為預借工資) 誤計入管理費用-其他 ,原憑證是借:管理費用-其他1萬 貸:銀行存款1萬 并且匯算清繳時納稅調(diào)增了,現(xiàn)在應付工資有余額需要通過其他應收款沖銷,我的調(diào)整分錄是先紅沖之前的分錄:借:管理費用-其他-1萬 貸:銀行存款-1萬,再寫正確的分錄:借:其他應收款-張三 1萬,銀行存款1萬 ,沖銷應付工資分錄:借:應付工資 1萬 貸:其他應收款-張三 1萬,可是這樣的話管理費用-其他 -1萬會導致2024年的管理費用減少,怎么調(diào)這個賬 192
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- 老師好,其他應付期初余額在貸方1萬,過了一個月后如何調(diào)整在其他應收款借方1萬? 288
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