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老師您好,一般納稅人,籌建期收到增值稅專票,沒有認(rèn)證抵扣,請問進(jìn)項稅具體用什么科目?
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速問速答你和,一般納稅人,籌建期收到增值稅專票,沒有認(rèn)證抵扣,計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)核算?
2022 03/05 14:31
84784975
2022 03/05 14:52
老師,我計入交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)核算 對嗎?有什么區(qū)別呢?
鄒老師
2022 03/05 14:53
你好,不對。
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額), 是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣才使用的科目?
84784975
2022 03/05 14:55
老師,我不明白什么是輔助期?
鄒老師
2022 03/05 14:56
你好,輔導(dǎo)期納稅人,特征就是:當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票,當(dāng)月不能抵扣,次月才可以抵扣
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