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老師你好,我的期初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款有余額,但后面沒有回款,是之前的期初錄錯了,這個業(yè)務(wù)我該怎么處理

84785026| 提問時間:2022 03/05 17:12
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好這個要查下錯誤原因在調(diào)整,要不沒法主動調(diào)整
2022 03/05 17:14
84785026
2022 03/05 17:19
如果就是單純的錯記了期初數(shù),該怎么處理
小寶老師
2022 03/05 17:22
那這個期初數(shù)沒法直接調(diào)賬的,作為壞賬吧
84785026
2022 03/05 17:25
哦,那我新建賬套時,如果無法確定之前的應(yīng)收,期初還是為0好,后期回款再來做借應(yīng)收賬款,貸未分配利潤,可以嗎
小寶老師
2022 03/05 17:28
可以的期初是零,就算是有發(fā)現(xiàn)錯了也可以調(diào)賬是吧
84785026
2022 03/05 17:29
嗯,總比估錯了期初應(yīng)收賬款好處理吧
小寶老師
2022 03/05 17:30
嗯嗯是的是的聰明你
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