問題已解決

老師你好,我的期初數(shù)據(jù)其他應(yīng)收賬款余額錄錯(cuò)了,后期我該怎么處理?比如,多錄了該怎么處理,少錄了又該怎么處理

84785026| 提問時(shí)間:2022 03/05 18:12
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,借或貸未分配利潤,貸或借其他應(yīng)收款
2022 03/05 18:14
84785026
2022 03/05 18:16
那預(yù)付賬款期初數(shù)錯(cuò)了呢
易 老師
2022 03/05 18:22
同樣的模式處理就可以了
84785026
2022 03/05 18:32
哦,應(yīng)付賬款也是這樣處理嗎
84785026
2022 03/05 18:42
老師,我的期初數(shù)據(jù)試算不平衡怎么處理,把差額歸到未分配利潤里面去嗎
易 老師
2022 03/05 19:20
是的都可以用這個(gè)辦法找平的
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