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繳納上個(gè)月的增值稅跟附加稅,分錄怎么做,上個(gè)月沒有計(jì)提?

84784955| 提問時(shí)間:2022 03/07 13:57
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),那你就直接計(jì)入營業(yè)稅金及附加。
2022 03/07 13:57
84784955
2022 03/07 13:58
增值稅怎么做分錄
林木老師
2022 03/07 14:00
增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,如果繳納的時(shí)候就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 貸:銀行存款
84784955
2022 03/07 14:06
我上個(gè)月沒有計(jì)提增值是
84784955
2022 03/07 14:06
我上個(gè)月沒有計(jì)提增值稅
林木老師
2022 03/07 14:13
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目差值,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目借或貸.若應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi).在下月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
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